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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5360-144-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CALZADO DE SEGURIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5360-15-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
velasquez 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
20354,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-05-2025 |
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Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
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R.U.T. |
79.889.650-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 2 | Unidad no definida | CALZADO DE SEGUR1 TALLA 40
1 TALLA 38IDAD | CALZADO DE SEGURIDAD
1 TALLA 40
1 TALLA 38
Entregar en: JOSE SANTOS LEIVA 070
Horario: 08 A 13 HORAS
Destinatario: CARLOS CORNEJO/a
Teléfono: 582205473
E-mail: ccornejo@gestion.uta.cl
Campus: SAUCACHE
Edificio: INTEGRAL
Piso: PRIMERO
Ofi: bodeg |
$ 53.565,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.130
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$ 107.130
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Total Neto
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$ 107.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.355
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$ 127.485
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.