Orden de Compra. Nº3030-153-AG25 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3030-153-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Errázuriz S/Nº
Comuna Retiro
Impuesto 57320,91
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
R.U.T. 77.733.670-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas8UnidadTIRAS PERFIL 40X40X2. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).  $ 15.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.368 $ 122.368
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas5UnidadTIRAS PERFIL 40X20X2 INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).  $ 11.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.635 $ 56.635
30151503
Tejidos para techos6UnidadPLANCHAS ZINC 3.66MTS. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).  $ 12.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.084 $ 75.084
30151503
Tejidos para techos3UnidadPLANCHAS DE POLICARBONATO ACANALADO TRANSPARENTE 3MTS. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).  $ 7.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.709 $ 23.709
71121704
Servicios de recuperación de despojos de fierro en el campo petrolífero4UnidadDISCO DE CORTE PARA FIERRO 4¨.INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 1 1/2¨. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
31161504
Tornillos para metales70UnidadTORNILLOS AUTOPERFORANTES CABEZA EXAGONAL 1 1/2¨. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31161504
Tornillos para metales2UnidadBROCAS PARA FIERRO 4mm. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
31161514
Tornillos de soldadura1kilogramoSOLDADURA 3.32 DE 1/4. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
15121802
Lubricantes anticorrosivos2LitroANTICONRROSIVO NEGRO. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).  $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
Total Neto $ 301.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.321
TOTAL OC $ 359.010


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.800-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.