Orden de Compra. Nº
3030-153-AG25
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MATERIALES DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3030-153-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. de Salud
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Facturación
Errázuriz S/Nº
Comuna
Retiro
Impuesto
57320,91
Dirección de Envío de la Factura
Errázuriz S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
R.U.T.
77.733.670-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
8
Unidad
TIRAS PERFIL 40X40X2. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).
$ 15.296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.368
$ 122.368
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
5
Unidad
TIRAS PERFIL 40X20X2 INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).
$ 11.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.635
$ 56.635
30151503
Tejidos para techos
6
Unidad
PLANCHAS ZINC 3.66MTS. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).
$ 12.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.084
$ 75.084
30151503
Tejidos para techos
3
Unidad
PLANCHAS DE POLICARBONATO ACANALADO TRANSPARENTE 3MTS. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).
$ 7.903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.709
$ 23.709
71121704
Servicios de recuperación de despojos de fierro en el campo petrolífero
4
Unidad
DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4¨.INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 1 1/2¨. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
31161504
Tornillos para metales
70
Unidad
TORNILLOS AUTOPERFORANTES CABEZA EXAGONAL 1 1/2¨. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31161504
Tornillos para metales
2
Unidad
BROCAS PARA FIERRO 4mm. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
31161514
Tornillos de soldadura
1
kilogramo
SOLDADURA 3.32 DE 1/4. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.605
$ 3.605
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Litro
ANTICONRROSIVO NEGRO. INCLUIR VALOR DE DESPACHO. FECHA ENTREGA VIERNES 28 DE FEBRERO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. RESPONDER ANEXO ADJUNTO (OBLIGATORIO).
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.680
Total Neto
$ 301.689
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.321
TOTAL OC
$ 359.010
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.615.800-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
7.726.902-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.