Orden de Compra. Nº
1057417-7134-SE24
"
IC GVSM LP 1057417-146-LP21 PRO, CONSUMO MARZO 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057417-7134-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
IC GVSM LP 1057417-146-LP21 PRO, CONSUMO MARZO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057417-146-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7701
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Facturación
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna
Los Angeles
Impuesto
406980
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Citurra
Razón Social
CLAUDIO EUGENIO ITURRA BASOALTO
R.U.T.
12.106.270-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Citurra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
85122005
Servicios de ortodoncia
43
Unidad no definida
308-0059 PLACA DE CONTENCION ESTAMPADA
PLACA DE CONTENCION ESTAMPADA
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 688.000
$ 688.000
85122005
Servicios de ortodoncia
3
Unidad no definida
308-0064 BOTON DE NANCE
BOTON DE NANCE
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
85122005
Servicios de ortodoncia
2
Unidad no definida
308-0066 ARCO DELAIRE
ARCO DELAIRE
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
85122005
Servicios de ortodoncia
2
Unidad no definida
308-0123 DISYUNTOR MCNAMARA
DISYUNTOR MCNAMARA
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
85122005
Servicios de ortodoncia
13
Unidad no definida
308-0056 PLACAS DE CONTENCION TIPO HAWLEY
PLACAS DE CONTENCION TIPO HAWLEY
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.000
$ 299.000
85122005
Servicios de ortodoncia
3
Unidad no definida
308-0060 BARRA LINGUAL SOLDADA A BANDAS
BARRA LINGUAL SOLDADA A BANDAS
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
85122005
Servicios de ortodoncia
6
Unidad no definida
308-0061 BARRA PALATINA SOLDADA A BANDAS
BARRA PALATINA SOLDADA A BANDAS
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
85122005
Servicios de ortodoncia
2
Unidad no definida
308-0062 PLACA ACTIVA CON TORNILLO
PLACA ACTIVA CON TORNILLO
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
85122005
Servicios de ortodoncia
16
Unidad no definida
308-0065 DISYUNTOR HYRAX MODIFICADO TIPO MARIPOSA
DISYUNTOR HYRAX MODIFICADO TIPO MARIPOSA
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672.000
$ 672.000
Total Neto
$ 2.142.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 406.980
TOTAL OC
$ 2.548.980
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.