1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4948-18-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
30-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4948-27-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF |
Razón Social |
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA |
R.U.T. |
61.978.560-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA |
R.U.T. |
61.978.560-6 |
Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
11400 |
Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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NOMBRE DE GIRO: ACTIVIDADES DE DEFENSA | |
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Proveedor |
GRACORLAS |
Razón Social |
GRACORLAS SPA
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R.U.T. |
77.461.019-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRACORLAS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121411
| Paneles acrílicos para marcos | 24 | Unidad | ACRÍLICO DE PRESENTACIÓN TIPO “L” HORIZONTAL PARA MESON TAMAÑO 22CM DE HANCHO POR 7 CM DE ALTO Y 3 MM DE ESPESOR (CANTIDAD 24 UNIDADES) | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 60.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.400
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$ 71.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.