Orden de Compra. Nº1755-200-AG24 "INSUMOS DE ALIMENTACION. Implementar proyectos de apoyo técnico y pedagógico EPJA a Estudiantes Extranjeros. OA Nº7530. SOL038_EDUC24_JCC"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-200-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACION. Implementar proyectos de apoyo técnico y pedagógico EPJA a Estudiantes Extranjeros. OA Nº7530. SOL038_EDUC24_JCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 418 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 47519
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULL STOCK
Razón Social DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA
R.U.T. 76.439.142-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FULL STOCK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te5CajaTE. 100 BOLSAS C/U.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50201709
Café instantáneo10Tarro170 GRS. BUENA CALIDAD.  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10BolsaAZUCAR. 1KG C/U. GRANULADA BUENA CALIDAD.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10BotellaENDULZANTE 400 ML.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10BolsaMILO 1 KG C/U.  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos33PaqueteGALLETAS VARIEDADES.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
Total Neto $ 250.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.519
TOTAL OC $ 297.619