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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-321-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3709-17-LP24, COMPRA COLACIONES PARA VISITA AL CORREO Y LAS NOTICIAS , SELVA OSCURA, SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-17-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
PISAGUA 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
26428,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PISAGUA 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARELLA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARELLA SPA
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R.U.T. |
77.227.784-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARELLA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 45 | Unidad no definida | SANDWICH QUESO – JAMÓN | SANDWICH QUESO – JAMÓN |
$ 1.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.800
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$ 82.800
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 45 | Unidad no definida | NECTAR 200 ML | NECTAR 200 ML |
$ 411,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.495
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$ 18.495
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50101634
| Fruta fresca | 45 | Unidad no definida | PLATANO | PLATANO |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.680
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$ 22.680
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50221101
| Granos de Cereales | 45 | Unidad no definida | CEREAL BAR VARIEDADES | CEREAL BAR VARIEDADES |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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Total Neto
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$ 139.095
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.428
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$ 165.523
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.