Orden de Compra. Nº2769-373-AG24 "Mantencion impresoras Colegio E. JOVEN. compra ágil: 2769-403-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2769-373-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantencion impresoras Colegio E. JOVEN. compra ágil: 2769-403-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/173 LEY SEP del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
R.U.T. 69.072.000-0
Dirección de Facturación Gran Av Jose Miguel Carrera 8585
Comuna La Cisterna
Impuesto 34200
Dirección de Envío de la Factura Gran Av Jose Miguel Carrera 8585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor insumax
Razón Social INSUMAX PRINT SPA
R.U.T. 77.381.442-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal insumax
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras4Unidadmantención impresora EPSON l 3110 limpieza y cambio de almohadillas TRABAJO EN ESTABLECIMIENTO  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1Unidadmantención impresora EPSON l 3250 limpieza y cambio de almohadillas TRABAJO EN ESTABLECIMIENTO  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1Unidadmantención impresora EPSON l 380 limpieza y cambio de almohadillas TRABAJO EN ESTABLECIMIENTO  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.200
TOTAL OC $ 214.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.672.681-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.873.383-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.380.726-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.597.729-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.381.442-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.204.438-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.