1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3588-619-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
13-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para cierre perimetral de Cancha Estadio Municipal |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion Administración y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
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R.U.T. |
69.141.500-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
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R.U.T. |
69.141.500-7 |
Dirección de Facturación |
ESMERALDA N°380 |
Comuna |
Yungay
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Impuesto |
292600 |
Dirección de Envío de la Factura |
ESMERALDA N°380 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
18-11-2024 |
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Proveedor |
www.redesarena.cl |
Razón Social |
ALICIA EUGENIA NUNEZ CABRERA
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R.U.T. |
21.274.328-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
www.redesarena.cl |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49221505
| Redes o mallas deportivas | 1 | Unidad | materiales para reparación de cierre perimetral cancha sintética, según documento adjunto. | |
$ 1.440.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.440.000
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$ 1.440.000
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Total Neto
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$ 1.440.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 100.000
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IVA 19 %
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$ 292.600
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$ 1.832.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.