1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1960-1-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-02-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de 500 Botellones de agua purificada con entrega en Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
R.U.T. |
61.104.000-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
R.U.T. |
61.104.000-8 |
Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
Comuna |
Punta Arenas |
Impuesto |
266000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
05-02-2024 |
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Proveedor |
AGUA NOZOMU |
Razón Social |
AGUA NOZOMU SPA
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R.U.T. |
77.471.075-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGUA NOZOMU |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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