Orden de Compra. Nº2263-449-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2263-16-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2263-449-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2263-16-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Lautaro 17
Comuna Angol
Impuesto 232877,3
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 17
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Razón Social KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
R.U.T. 13.462.049-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas6UnidadPALAS PUNTA DE HUEVO CON MANGO METALICO  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.940 $ 41.940
46171505
Llaves3UnidadKIT MALETA DE HERRAMIENTAS MANUALES 168 PIEZAS  $ 59.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.970 $ 179.970
27112801
Brocas10UnidadBROCAS PARA METAL 10 MM   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
41122703
Cintas de seguridad10UnidadROLLO CINTA DE PELIGRO 350 METROS CADA UNO  $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.900 $ 62.900
15121517
Jabones lubricantes2UnidadJABON MECANICO BIDON DE 5 LITROS CADA UNO  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
15121802
Lubricantes anticorrosivos6UnidadW DE 40 MULTIUSOW DE 40 MULTIUSO $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.740 $ 43.740
24101611
Eslingas10UnidadESLINGA DE AMARRE 2500 KG 50 MM CERTIFICADASESLINGA DE AMARRE 2500 KG 50 MM CERTIFICADAS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
46181504
Guantes protectores50ParGUANTE SKINNYGUANTE SKINNY $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.500 $ 63.500
24101501
Carretillas4UnidadCARRETILLA CONCRETERA 170 LITROS, 22 KILOS + 4 RUEDAS DE REPUESTOSCARRETILLA CONCRETERA 170 LITROS, 22 KILOS + 4 RUEDAS DE REPUESTOS $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
27111508
Sierras4UnidadSERRUCHO DE MANOSERRUCHO DE MANO $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.960 $ 25.960
27112004
Palas4UnidadCHUZO 11/4CHUZO 11/4 $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.960 $ 95.960
Total Neto $ 1.225.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.877
TOTAL OC $ 1.458.547


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.462.049-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.