Orden de Compra. Nº2145-1138-AG24 "Servicio Dental Insumos Programa Odontológico Integral 1 -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-517-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-1138-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio Dental Insumos Programa Odontológico Integral 1 -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-517-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2191
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 316160
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dentobal Santiago
Razón Social Importadora y Comercializadora Dentobal SpA
R.U.T. 76.512.279-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dentobal Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151910
Dispositivos de limpieza dental o accesorios13UnidadTurbina Pana Max Plus Puch NSK  $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.000 $ 1.664.000
Total Neto $ 1.664.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.160
TOTAL OC $ 1.980.160


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.186.775-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.006.366-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.985.007-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.512.279-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.484.330-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.942.799-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.226.228-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.