Orden de Compra. Nº1004-67-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1004-8-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1004-67-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1004-8-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1004-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia de Coyhaique
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
Comuna Coyhaique
Impuesto 2229080
Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsella SpA
Razón Social MARSELLA SPA
R.U.T. 79.996.420-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marsella SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121522
Alambre desnudo200kilogramoALAMBRE NEGRO Recocido Nº 18 (rollos de 10 kg)Alambre Negro BWG 18 - Rollo 10Kg $ 2.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.400 $ 419.408
12163301
Agentes de expansión de cemento800LitroRETARDADOR DE LA EVAPORACIÓN SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN FRESCO (SIKA FILM) EN TAMBORES DE 200 lts.SIKAFILM TAMBOR 200 LT $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.392.800 $ 1.392.592
30151505
Membranas para techos200TinetaMEMBRANA DE CURADO SIKA ANTISOL (EN TINETA DE 18 - 2 LT)MEMBRANA DE CURADO SIKA ANTISOL (EN TINETA DE 18 - 2 LT) $ 49.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920.000 $ 9.920.000
Total Neto $ 11.732.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.229.080
TOTAL OC $ 13.961.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.