Orden de Compra. Nº
2318-822-SE24
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Actividad Ludica
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2318-822-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Actividad Ludica
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T.
69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999 del sistema 4002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T.
69.130.100-1
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 2490
Comuna
San Javier
Impuesto
119565,217391304
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL JESUS
Razón Social
MANUEL JESÚS TOLEDO HERNÁNDEZ
R.U.T.
15.135.326-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL JESUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221010
Zona de juegos infantiles
1
Global
Contratación de servicios de Actividad Lúdica Recreativa para trabajo Grupal con dirigentes Sociales, Solicitud N°316 por Desarrollo Comunitario. Imputación: 22-08-999; CC:4002 05-1440
$ 750.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750.000
$ 750.000
Total Neto
$ 750.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 119.565
TOTAL OC
$ 869.565