Orden de Compra. Nº1529-147-AG25 "INSUMOS ENDOSCOPIA (Tinta impresora Xerox 6000/6010)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1529-147-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENDOSCOPIA (Tinta impresora Xerox 6000/6010)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Rengo
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1849 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Facturación Caupolicán sur N°80
Comuna Rengo
Impuesto 62221,2
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán sur N°80
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACION
Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av Dr. Renato Correa Labra #210, Rengo)(acceso bodega por calle Quintalba, costado
Petrobras)
Horario 08:30 a 16:30 Lunes a Jueves
horario 08:30 a 15:30 viernes
FACTURAR A
dipresrecepcion@custodium.com en formato XML
con copia a
abastecimientohrengo@gmail.com
Cobros
cristian.ortiz@saludohiggins.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFOLASER LTDA
Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.023.573-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFOLASER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTinta impresora Xerox 6000/6010 AmarilloTONER 6000/ 6010 Y $ 27.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.870 $ 81.870
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTinta impresora Xerox 6000/6010 CianTONER 6000/ 6010 C $ 27.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.870 $ 81.870
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTinta impresora Xerox 6000/6010 MagentaTONER 6000/ 6010 M $ 27.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.870 $ 81.870
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTinta impresora Xerox 6000/6010 NegroTONER 6000/ 6010 BK $ 27.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.870 $ 81.870
Total Neto $ 327.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.221
TOTAL OC $ 389.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.