Orden de Compra. Nº1211839-6901-CM25 "Orden de Compra: 1211839-6901-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-6901-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1211839-6901-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra Tocornal 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 93
Comuna Puente Alto
Impuesto 5898512
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MR FERRETERO
Razón Social MR FERRETERO SPA
R.U.T. 77.662.108-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MR FERRETERO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
CINTA DE ENMASCARAR SOLUEX ROLLO 48MM X 40M BEIGE UNIDAD REGIÓN RM400 (2093384) CINTA DE ENMASCARAR SOLUEX ROLLO 48MM X 40M BEIGE UNIDAD REGIÓN RM(2093384) CINTA DE ENMASCARAR SOLUEX ROLLO 48MM X 40M BEIGE UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; SANTO DOMINGO 568 $ 1.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.400 $ 540.400
0
2239-9-LR23
BROCHA LIZCAL MULTIPROPÓSITO 2" UNIDAD REGIÓN RM700 (2077914) BROCHA LIZCAL MULTIPROPÓSITO 2" UNIDAD REGIÓN RM(2077914) BROCHA LIZCAL MULTIPROPÓSITO 2" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; SANTO DOMINGO 568 $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.400 $ 260.400
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM503 (2113920) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113920) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; SANTO DOMINGO 568 $ 55.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.916.500 $ 27.916.500
0
2239-9-LR23
RODILLO LIZCAL ESPUMA 5X18CM UNIDAD REGIÓN RM700 (2193684) RODILLO LIZCAL ESPUMA 5X18CM UNIDAD REGIÓN RM(2193684) RODILLO LIZCAL ESPUMA 5X18CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; SANTO DOMINGO 568 $ 3.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.327.500 $ 2.327.500
Total Neto $ 31.044.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.898.512
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 36.943.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.