Orden de Compra. Nº2324-232-AG25 "materiales para reparacion oficina de los sres consejales sebastian almonacid y evelyn chavez / direccion de operaciones -departamento de obras menores / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-125-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-232-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2025
Nombre de la Orden de Compra materiales para reparacion oficina de los sres consejales sebastian almonacid y evelyn chavez / direccion de operaciones -departamento de obras menores / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-125-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 326823,18
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELBOR
Razón Social DELBOR SPA
R.U.T. 77.776.153-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DELBOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes16GalónESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO LINEA PROFESIONAL , SEGÚN ET ADJUNTAS, DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE   $ 21.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.688 $ 344.688
31211707
Barnices3GalónBARNIZ PARA MADERA BRILLANTE NOGAL, SEGÚN ET ADJUNTA , DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE   $ 25.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.861 $ 75.861
11111601
Yeso15BolsaYESO BOLSA BLANCO 1KG, SEGÚN ET ADJUNTA , DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE   $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.745 $ 11.745
30191603
Piso del andamiaje31CajaPISO FLOTANTE 8MM NEW ARDENNES CAFÉ 2.131 M2, SEGÚN ET ADJUNTA , DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE   $ 33.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.451 $ 1.048.451
31211904
Brochas9UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 3”, SEGÚN ET ADJUNTAS, DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE   $ 1.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.904 $ 14.904
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO CORTAGOTA 18 CM, SEGÚN ET ADJUNTAS , DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE   $ 4.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.156 $ 27.156
60106102
Materiales de enseñanza de construcción4UnidadPROTECTOR PARA PINTAR – PLASTICO 2,5 X4MTS. SEGÚN ET ADJUNTAS, DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE   $ 4.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.468 $ 19.468
30103603
Madera de encuadre20UnidadGUARDA POLVO PINO FINGER NATURAL 13MM 4.3X300CM, SEGÚN ET ADJUNTA, DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE   $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.840 $ 40.840
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA 205 BANO INOXIDABLE, SEGÚN ET ADJUNTA , DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE   $ 22.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.905 $ 22.905
30102525
Hoja de fibra y goma3UnidadCINTA DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA PARA JUNTAS 45MTS., SEGÚN ET ADJUNTAS, DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE   $ 4.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.117 $ 12.117
46171505
Llaves1UnidadLLAVE TEMPORIZADA PARA LAVAMANOS, SEGÚN ET ADJUNTAS, DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE   $ 15.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.383 $ 15.383
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA TUBULAR POMO OFICINA BRONCE 4040 SEGÚN ET ADJUNTA , DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE   $ 39.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.978 $ 39.978
30141503
Aislamiento de espuma3RolloESPUMA NIVELADORA RENDIMIENTO 25M2 2MM, SEGÚN ET ADJUNTAS , DEBE RELLENAR ANEXO N1, SI NO SE PRESENTA, SU OFERTA NO SERA EVALUADA Y QUEDARA INADMISIBLE   $ 15.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.626 $ 46.626
Total Neto $ 1.720.122
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.823
TOTAL OC $ 2.046.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.