Orden de Compra. Nº
3810-866-SE25
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ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRTERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES DE MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA SECTOR URBANO, SOLICITUD 611/25, OPERACIONES
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-866-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRTERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES DE MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA SECTOR URBANO, SOLICITUD 611/25, OPERACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
222465,68
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
4
Galón
BARNIZ VITRIFICANTE 1/4 GALON-GALON,VIGENTE
$ 10.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.960
$ 40.960
42151805
Discos de acabado o pulido
200
Unidad
DISCO LIJA 4,VIGENTE (100 UNIDADES DE 100) (100 UNIDADES DE 120)
$ 901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.200
$ 180.200
11121611
Tablero de partículas
10
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL 244X122X15MM-UN,VIGENTE
$ 21.811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.110
$ 218.110
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad
SILICONA SOUDAL BAÑO/COCINA-UN,VIGENTE
$ 6.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.420
$ 60.420
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad
SILICONA NEUTRA GRIS P/ZINC-UN,VIGENTE
$ 6.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.420
$ 60.420
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad
SILICONA HOJALATERA-UN,VIGENTE
$ 6.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.420
$ 60.420
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad
SILICONA ASETICA-UN,VIGENTE
$ 6.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.420
$ 60.420
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad
SILICONA ACRILICA-UN,VIGENTE
$ 6.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.420
$ 60.420
23131703
Discos de cabbing
100
Unidad
DISCO CORTE METAL 7"-UN,VIGENTE
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.700
$ 285.700
31211708
Recubrimiento de polvo
7
kilogramo
TIERRA COLOR ROJA KG-KILO,VIGENTE
$ 1.526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.682
$ 10.682
11162111
Malla
2
Rollo
MALLA RACHEL DOBLE 4MTS 100 METROS -ROLLO,VIGENTE (COLOR NEGRO)
$ 66.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.120
$ 133.120
Total Neto
$ 1.170.872
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 222.466
TOTAL OC
$ 1.393.338
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.