Orden de Compra. Nº1030-118-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1030-47-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1030-118-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1030-47-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia U. Esperanza
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Señoret 146
Comuna Puerto Natales
Impuesto 31635
Dirección de Envío de la Factura Señoret 146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALARMA GRAFICA
Razón Social AGENCIA DE PUBLICIDAD JAIME OYARZUN MONTECINOS E.I.R.L.
R.U.T. 77.134.198-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALARMA GRAFICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Letras o números autoadhesivos6LáminaADHESIVOS 25 CM X 25 CM LIQUIDO INFLAMABLE 3ADHESIVOS 25 CM X 25 CM LIQUIDO INFLAMABLE 3 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
60111304
Letras o números autoadhesivos6LáminaADHESIVOS 40 CM X 28 CM PELIGRO COMBUSTIBLE DIESELADHESIVOS 40 CM X 28 CM PELIGRO COMBUSTIBLE DIESEL $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
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Letras o números autoadhesivos4LáminaIMANTADO 25 CM X 25 CM LIQUIDO INFLAMABLE 3  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
60111304
Letras o números autoadhesivos4LáminaIMANTADO 40 CM X 28 CM PELIGRO COMBUSTIBLE DIESELIMANTADO 40 CM X 28 CM PELIGRO COMBUSTIBLE DIESEL $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
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Letras o números autoadhesivos5LáminaSIGLAS ADHESIVOS 08 CM X 52 CM ( PAR ) SIGLAS: 12X-CTIN-1036 12X-CTIN-1037 12X-PEJC-116 12X-TEKU-176 12X-MMCA-374SIGLAS ADHESIVOS 08 CM X 52 CM ( PAR ) SIGLAS: 12X-CTIN-1036 12X-CTIN-1037 12X-PEJC-116 12X-TEKU-176 12X-MMCA-374 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
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Letras o números autoadhesivos14LáminaPLANTILLAS PATENTE 12CM X 50CM (PAR) PATENTES: GDHF-64 RPBJ-45 SLPL-30 DPZK-68 DPZK-69 SP-7568 KFPC-29PLANTILLAS PATENTE 12CM X 50CM (PAR) PATENTES: GDHF-64 RPBJ-45 SLPL-30 DPZK-68 DPZK-69 SP-7568 KFPC-29 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 146.500
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 31.635
TOTAL OC $ 198.135


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.134.198-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.732.649-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.738.612-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 14.419.504-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.