Orden de Compra. Nº
450-148-SE25
"
Alimentos Proyecto Talleres Concientización, Autoestima y Prevención en Violencia en el Pololeo Programa Mujeres Jefas de Hogar
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
450-148-SE25
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos Proyecto Talleres Concientización, Autoestima y Prevención en Violencia en el Pololeo Programa Mujeres Jefas de Hogar
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.015 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna N°277
Comuna
Río Negro
Impuesto
27015,06602
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HUGO E. PINO OJEDA
Razón Social
HUGO ELEUTERIO PINO OJEDA
R.U.T.
6.725.122-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HUGO E. PINO OJEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
5
Unidad
Tarro Nescafé tradición de 170grs
Tarro Nescafé tradición de 170grs
$ 5.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.270
$ 27.269
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
Azúcar Iansa de 1 kilo
Azúcar Iansa de 1 kilo
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.260
$ 6.261
22101706
Cucharas de pala
5
Unidad
Batidor de madera x 100 unidades
Batidor de madera x 100 unidades
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
52152102
Vasos para beber domésticos
4
Unidad
Vasos de polipapel de 240cc x 50 unidades
Vasos de polipapel de 240cc x 50 unidades
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
Sucralosa Iansa liquida de 250ml
Sucralosa Iansa liquida de 250ml
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.555
$ 6.555
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
Paquete de galletas Alteza Mckay vainilla
Paquete de galletas Alteza Mckay vainilla
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.689
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Paquete de galletas Tritón Mckay de naranja
Paquete de galletas Tritón Mckay de naranja
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
Paquete de galletas Tritón Mckay de chocolate
Paquete de galletas Tritón Mckay de chocolate
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
Paquete de galletas Alteza Mckay chirimoya
Paquete de galletas Alteza Mckay chirimoya
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.689
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
Paquete de galletas Alteza Mckay frutilla
Paquete de galletas Alteza Mckay frutilla
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.689
Total Neto
$ 142.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.015
TOTAL OC
$ 169.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.