1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3205-15-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PARKAS PARA INSPECTORES. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T)
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R.U.T. |
61.959.900-4 |
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 250 BASE NAVAL |
Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
167545,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 250 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NOBI |
Razón Social |
NOBI CORPORATIVOS PARA EMPRESAS SPA
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R.U.T. |
77.645.516-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOBI |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53101802
| Abrigos y chaquetas para hombre | 18 | Unidad | PARKA DE TRABAJO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ANEXO ADJUNTO, LO CUAL ES REQUISITO PARA PODER OFERTAR Y EVALUAR OFERTAS. CONSULTAS COMUNICARSE CON SR. FRANCISCO PARRA, FONO: +56989985595.
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$ 48.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 881.820
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$ 881.820
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Total Neto
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$ 881.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.546
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$ 1.049.366
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.