|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3836-311-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DEPTO. SOCIAL / AYUDA SOCIAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3836-33-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
|
|
R.U.T. |
69.191.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bernardo O´Higgins N°410 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
|
|
R.U.T. |
69.191.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins 410 |
|
Comuna |
Toltén
|
|
Impuesto |
15774,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 410 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ferreteriafonseca |
|
Razón Social |
JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO
|
|
R.U.T. |
7.496.027-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ferreteriafonseca |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30171504
| Puertas de madera | 1 | Unidad | | PUERTA PINO OREGON 80X200 |
$ 83.025,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 83.025
|
$ 83.025
|
|
|
Total Neto
|
$ 83.025
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.775
|
|
$ 98.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.