|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1171166-175-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CMG/P02 SLEP/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO/ RBD 13135-0/ ORD N°14 (FOLIO 15339) / UTILES DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1171166-10-R123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
62.000.810-9 |
|
Dirección de Facturación |
colipi 484 local h-109 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
136203,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
colipi 484 local h-109 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL FORBES |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
|
|
R.U.T. |
76.774.294-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL FORBES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
10191509
| Insecticidas | 1 | Unidad no definida | SEGUN OT N°188
UTILES DE ASEO | SEGUN OT N°188
UTILES DE ASEO |
$ 716.860,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 716.860
|
$ 716.860
|
|
|
Total Neto
|
$ 716.860
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 136.203
|
|
$ 853.063
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.