Orden de Compra. Nº3945-31-SE25 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-31-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 74410,65
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Razón Social CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
R.U.T. 12.702.352-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores5UnidadBIDON DE DESENGRASANTE X 5 LTS MR O EQUIVALENTE  $ 8.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.660 $ 41.660
47131816
Desodorantes5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL X 5 LTS DEINI SUR O EQUIVALENTE.  $ 16.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.590 $ 84.590
47131603
Esponjas10UnidadESPONGI POR 3 UNIDADES (PAÑOS ABSORBENTES)  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
53131608
Jabones5UnidadJABON MECANICO X 5 LTS.  $ 7.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.550 $ 38.550
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadLIMPIA VIDRIOS DEINISUR 5 LITROS  $ 6.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.420 $ 63.420
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑO SACUDIR MICROFIBRA  $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
21101802
Pulverizadores10UnidadPULVERIZADOR 750 CC  $ 2.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.690 $ 23.690
44121807
Recambios para gomas5UnidadRENOVAOR DE GOMAS BIDON 5 LTS.  $ 10.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.245 $ 52.245
53131628
Shampoo5UnidadSHAMPOO PARA AUTOS BIDON 5 LTS.  $ 8.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.180 $ 42.180
Total Neto $ 391.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.411
TOTAL OC $ 466.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.