Orden de Compra. Nº
3945-31-SE25
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INSUMOS DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-31-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
74410,65
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Razón Social
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
R.U.T.
12.702.352-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121802
Removedores
5
Unidad
BIDON DE DESENGRASANTE X 5 LTS MR O EQUIVALENTE
$ 8.332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.660
$ 41.660
47131816
Desodorantes
5
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL X 5 LTS DEINI SUR O EQUIVALENTE.
$ 16.918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.590
$ 84.590
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONGI POR 3 UNIDADES (PAÑOS ABSORBENTES)
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
53131608
Jabones
5
Unidad
JABON MECANICO X 5 LTS.
$ 7.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.550
$ 38.550
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad
LIMPIA VIDRIOS DEINISUR 5 LITROS
$ 6.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.420
$ 63.420
47131502
Paños de limpieza
50
Unidad
PAÑO SACUDIR MICROFIBRA
$ 654,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.700
$ 32.700
21101802
Pulverizadores
10
Unidad
PULVERIZADOR 750 CC
$ 2.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.690
$ 23.690
44121807
Recambios para gomas
5
Unidad
RENOVAOR DE GOMAS BIDON 5 LTS.
$ 10.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.245
$ 52.245
53131628
Shampoo
5
Unidad
SHAMPOO PARA AUTOS BIDON 5 LTS.
$ 8.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.180
$ 42.180
Total Neto
$ 391.635
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.411
TOTAL OC
$ 466.046
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.