1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3863-144-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
REPOSICIÓN DE CUBIERTA INSTITUTO POLITECNICO STA CRUZ CA:3863-100-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
PROVEEDOR NO ACEPTA ORDEN DE COMPRA EN PLAZO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
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R.U.T. |
69.090.600-7 |
Dirección de Facturación |
PLAZA DE ARMAS N 242 |
Comuna |
Santa Cruz
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Impuesto |
807120 |
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE ARMAS N 242 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
VICUR |
Razón Social |
VICTOR ALFONSO URETA MUÑOZ
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R.U.T. |
5.980.941-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VICUR |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102702
| Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos | 1 | Unidad no definida | NECESIDAD DE REPONER LAS CUBIERTAS DE DOS DECTORES DEL INST. POLITECNICO
***SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA. *** | |
$ 4.248.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.248.000
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$ 4.248.000
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Total Neto
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$ 4.248.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 807.120
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$ 5.055.120
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.