Orden de Compra. Nº662900-465-AG24 "PEDIDO 6921-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-304-COT24 - H-442"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-465-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 6921-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-304-COT24 - H-442
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6921 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Cooperación 290 Pobl. Valencia, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 5033,1
Dirección de Envío de la Factura Cooperación 290 Pobl. Valencia, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2024
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 DE LUNES A VIERNES 
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA - GABRIELA MANZANO - FONO 984287364 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIRIUS
Razón Social SIRIUS SPA
R.U.T. 77.248.573-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIRIUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel3PaquetePEDIDO 6921 - H-442 JARDIN PULGARCITO - NECESITA COTIZAR "3 MANGAS" DE 24 UNIDADES - DE TOALLA NOVA CLASICA 12.5 METROS. *Se debe adjuntar cotización detallada formal de lo presupuestado. *El valor de traslado debe estar incluido en valor de cotización. *Debe indicar tiempo de entrega.   $ 8.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.490 $ 26.490
Total Neto $ 26.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.033
TOTAL OC $ 31.523


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.248.573-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.292.620-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto