1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3365-51-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-38-COT25 Adquisicion de lsitones de amdera |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6 |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
Dirección de Facturación |
Avenida Collao 171 |
Comuna |
Concepción
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Impuesto |
27565,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 171 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PROMAC |
Razón Social |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA
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R.U.T. |
77.750.890-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROMAC |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 40 | Unidad | palo de 2x4x3.20 mts de largo en bruto | |
$ 3.627,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.080
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$ 145.080
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Total Neto
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$ 145.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.565
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$ 172.645
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.