1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1230769-41-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230769-34-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independenc |
Razón Social |
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independenc |
R.U.T. |
65.080.405-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independenc |
R.U.T. |
65.080.405-8 |
Dirección de Facturación |
Avda Independencia 753, 4 piso |
Comuna |
Independencia
|
Impuesto |
79828,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Independencia 753, 4 piso |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-11-2024 |
|
Proveedor |
EQUIPO NTT |
Razón Social |
VICTOR ALEJANDRO ALARCON MOYA
|
R.U.T. |
16.519.546-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
EQUIPO NTT |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82141601
| Servicios de montaje y enmarcado | 50 | Unidad | Enmarcado de afiches, diferentes dimensiones. Especificaciones en documento adjunto. | |
$ 8.403,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.150
|
$ 420.150
|
|
Total Neto
|
$ 420.150
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 79.828
|
$ 499.978
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.