1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1641-1276-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
amv/SAL REFINADA P/TTO. DE AGUA (SUPERCOTASAL) ORD |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-198-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
Dirección de Facturación |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
Comuna |
*
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Impuesto |
84360 |
Dirección de Envío de la Factura |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sal Alpina Ltda |
Razón Social |
SAL ALPINA LTDA
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R.U.T. |
76.917.994-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sal Alpina Ltda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12162301
| Agentes de curación que se da en el agua | 3000 | kilogramo | 02-003-006-003 @SAL REFINADA PARA TRATAMIENTO DE AGUA. | Suministro de 117.600 kilos de Sal tipo Maíz para ablandador de aguas en sacos de 25 kilos, entregados de manera parcializada según requerimiento del Hospital en 12 horas una vez recibida la solicitud. Valor ofertado incluye flete y descarga del producto. |
$ 148,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 444.000
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$ 444.000
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Total Neto
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$ 444.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.360
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$ 528.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.