Orden de Compra. Nº1237328-387-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-322-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-387-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-322-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDY POINT
Razón Social SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA
R.U.T. 85.946.100-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDY POINT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161707
Suelos de vinilo40Metro LinealVINILO HOMOGENEO 2T 2MM 88-C02  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000
31201616
Adhesivos líquidos29kilogramoADHESIVO M4092 MULTIPROPOSITO  $ 6.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.040 $ 196.040
Total Neto $ 1.796.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.796.040

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 85.946.100-K Ver adjunto