Orden de Compra. Nº2273-80-AG24 "EX. 1524 "ADQUISICIÓN DE "CUADERNOS UNIVERSITARIOS" PARA PROGRAMA PIE SANTO TOMÁS."a compra ágil: 2273-37-COT24 DC 71 SGL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-80-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2024
Nombre de la Orden de Compra EX. 1524 "ADQUISICIÓN DE "CUADERNOS UNIVERSITARIOS" PARA PROGRAMA PIE SANTO TOMÁS."a compra ágil: 2273-37-COT24 DC 71 SGL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20 del sistema 114.05.10.008.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
Comuna La Pintana
Impuesto 79040
Dirección de Envío de la Factura El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multy
Razón Social INVERSIONES IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTY LIMITADA
R.U.T. 76.100.460-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro50PackPACK 10 CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HJS. DOBLE ESPIRAL TAPA DURA MATEMATICAS 7MM. NOTA: SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN CLARA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS Y TAMBIEN MENCIONAR PLAZO DE ENTREGA. PACK 10 CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HJS. DOBLE ESPIRAL TAPA DURA MATEMATICAS 7MM. NOTA: SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN CLARA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS Y TAMBIEN MENCIONAR PLAZO DE ENTREGA. $ 8.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000
Total Neto $ 416.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.040
TOTAL OC $ 495.040


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.715.730-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.358.283-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 92.642.000-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.231.844-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.100.460-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.362.076-k Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 8.009.516-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.843.540-3 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.689.795-7 Ver adjunto