Orden de Compra. Nº3697-36-SE25 "CTTO. DE SUM. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 2024-2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-36-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 2024-2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-125-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001/22-09-999 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 54039,8
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUAS ZUIVER
Razón Social AGUAS RÍO BLANCO SPA
R.U.T. 77.160.945-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGUAS ZUIVER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104206
Sistemas de agua ultra pura28UnidadARRIENDO MENSUALMENTE DE EQUIPO DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA SEGUN GUIA DE DESPACHO 1089ARRIENDO MENSUALMENTE DE EQUIPO DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA SEGUN GUIA DE DESPACHO 1089 $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.720 $ 167.720
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASO PLASTICO SEGUN GUIA DE DESPACHO 1091VASO PLASTICO SEGUN GUIA DE DESPACHO 1091 $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASO TERMICOS SEGUN GUIA DE DESPACHO 1091VASO TERMICOS SEGUN GUIA DE DESPACHO 1091 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
41104206
Sistemas de agua ultra pura56UnidadBOTELLON DE AGUA PURIFICADA.- SEGUN GUIA DE DESPACHO 1089BOTELLON DE AGUA PURIFICADA.- SEGUN GUIA DE DESPACHO 1089 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
Total Neto $ 284.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.040
TOTAL OC $ 338.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.