Orden de Compra. Nº2381-1134-AG24 "SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA AGENTES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA INMIGRANTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-1134-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA AGENTES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA INMIGRANTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 29640
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Daniel
Razón Social VÍCTOR DANIEL GUAJARDO GÓMEZ
R.U.T. 17.491.650-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victor Daniel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadSERVICIO DE COFFEE (DULCES Y SALADOS) PARA 30 PERSONAS, CON SERVICIO DE ATENCION, PARA EL DIA SABADO 24 DE agosto A LAS 15:00 A 18:00 HRS, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL CON DETALLE, PERSONA DE CONTACTO JUANA PERALTA AL TELEFONO 986833486  $ 156.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 156.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.640
TOTAL OC $ 185.640


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.491.650-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.482.777-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.715.678-2 Ver adjunto