1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3352-81-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
FDOS INTERNOS - MANTENIMIENTO CASINO DE SOF. MATERIALES DE FERRETERIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3352-13-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI
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R.U.T. |
61.101.024-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1710 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercial San Diego Limitada |
Razón Social |
SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
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R.U.T. |
76.239.680-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial San Diego Limitada |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHAS | BROCHAS |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.400
|
$ 6.400
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad | BROCA | BROCA |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600
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$ 2.600
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Total Neto
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$ 9.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.710
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$ 10.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.