1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4596-184-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANTENCION DE LEÑERA DEL LICEO PUENTE ÑUBLE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-19-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
Comuna |
*
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Impuesto |
116623,33 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
Razón Social |
FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR
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R.U.T. |
14.026.110-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102904
| Postes de madera | 1 | Global | MATERIALES PARA MANTENCION DE LEÑERA DEL LICEO PUENTE ÑUBLE | 15 POSTES 5"*4.0 MTS LARGO
50 TABLAS 1*5*3.20 BRUTA
12 ZINC ACANALADO 0,35*3,66 MTS
4 BOLSA CLAVO TECHO 21/2
5 KILO CLAVOS 3"
DE ACUERDO A COTIZACION N°67.220 |
$ 613.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 613.807
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$ 613.807
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Total Neto
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$ 613.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 116.623
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$ 730.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.