1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1058001-248-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Polietilenglicol 3350 17 gramos |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1058001-2-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
|
R.U.T. |
61.602.229-6 |
Dirección de Facturación |
Avda Dartnell N°1100 |
Comuna |
Victoria
|
Impuesto |
280250 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Dartnell N°1100 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INSUVAL S.A. |
Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
|
R.U.T. |
77.768.990-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
INSUVAL S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51171631
| Preparado laxante de polietilenglicol | 5000 | Unidad | Polietilenglicol 3350 17 gramos
| Polietilenglicol 3350 SACHET X 17 gramos. RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL SA. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE DESPACHO 50.000 NETO VCTO 6 MESES SEGUN DS 79
|
$ 295,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.475.000
|
$ 1.475.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.475.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 280.250
|
$ 1.755.250
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.