Orden de Compra. Nº3962-1271-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-474-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3962-1271-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-474-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal 05-1270 (2152401008) del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Facturación Rosas 160, Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 31065
Dirección de Envío de la Factura Rosas 160, Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DESIMARK PUBLICIDAD
Razón Social DESIMARK PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 76.793.975-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DESIMARK PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
54111704
Correas, bandas, pulseras o cadenas de relojes15Unidadbandas de reina para coronacion del Programa Fiesta de la Primavera 2024. Los productos deberan ser entregados en dependecias de la Bodega Municipal.bandas de reina para coronacion del Programa Fiesta de la Primavera 2024. Los productos deberan ser entregados en dependecias de la Bodega Municipal. $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.500 $ 163.500
Total Neto $ 163.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.065
TOTAL OC $ 194.565


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.793.975-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.740.389-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.