1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2393-1037-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-1017-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
Dirección de Facturación |
Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) |
Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
307800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av Presidente Salvador Allende 2029 (EX-Salesianos) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
dercel ltda |
Razón Social |
CELSO JOSÉ DURÁN NIÑO
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R.U.T. |
7.368.851-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
dercel ltda |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53101802
| Abrigos y chaquetas para hombre | 12 | Unidad | Parka roja institucional, con logo municipal bordado y leyenda en la parte trasera de cada una. Ofertar en base a las especificaciones técnicas adjuntadas. Se priorizará por aquellas cotizaciones formales, que presenten el detalle en su oferta y que cumplan a cabalidad a cada uno de los insumos requeridos. Las que omitan la información requerida, serán consideradas inadmisibles. COORDINAR TALLAJE CON UNIDAD. | |
$ 135.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.620.000
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$ 1.620.000
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Total Neto
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$ 1.620.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 307.800
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$ 1.927.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.