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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-986-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3447-97-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
85500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMELNOR S.A. |
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Razón Social |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.
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R.U.T. |
84.295.700-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMELNOR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101504
| Publicidad en periódicos | 1 | Día | Valor Unitario por publicación 1 Día
ITEM 1.17
DETALLE: 1/4 de la página de color (M8 C3)(12.3 X 15.1)
Según lo estipulado en el memorándum N°2177 adjuntos complementarios.
CONTACTO:
NOMBRE: ZUKJEY MONTSERRAT MENA ACOSTA
CARGO: Encargada de Comunicaciones DEPS
TELÉFONO: 57-2-2583261-
CORREO: z.mena@mahosalud.cl
| Valor Unitario por publicación 1 Día
ITEM 1.17
DETALLE: 1/4 de la página de color (M8 C3)(12.3 X 15.1)
Según lo estipulado en el memorándum N°2177 adjuntos complementarios.
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$ 450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.500
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$ 535.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.