Orden de Compra. Nº2755-539-AG24 "Materiales para talleres Folio 1864 Prog 4 a 7"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-539-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales para talleres Folio 1864 Prog 4 a 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-14-010-007 del sistema CAS Adquisiciones.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 57826,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUTRECHILE
Razón Social INVERSIONES SAN MARTIN SPA
R.U.T. 77.953.337-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NUTRECHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
Colchonetas2UnidadColchoneta plegables 180x60x3  $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
49161613
Almacenamiento de balones o redes de vóleibol3UnidadBolso porta balones  $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
49221501
Marcadores deportivos3UnidadSet conos tipo lenteja 50 uni + soporte  $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250
60141001
Balones o pelotas de juguete2UnidadBalón Handball N° 1  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
60141001
Balones o pelotas de juguete2UnidadBalón Basquetbol N° 5  $ 12.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
60141001
Balones o pelotas de juguete2UnidadBalón Futbol N° 4   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
49161703
Discos2UnidadDisco volador ultimate original 175 grs  $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
49221501
Marcadores deportivos16UnidadSet 2 conos c/orificios 52 cms + barra pole + 2 clips  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
Total Neto $ 304.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.826
TOTAL OC $ 362.176


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.198.280-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.953.337-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.354.051-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.