Orden de Compra. Nº4595-1122-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-2-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4595-1122-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-2-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4595-2-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 06 001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Facturación CALLE SARGENTO ALDEA 1368
Comuna Coihueco
Impuesto 76366,32
Dirección de Envío de la Factura CALLE SARGENTO ALDEA 1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acoma Ltda
Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA
R.U.T. 77.258.350-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acoma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidadsuministro de ferretería para Daem, Escuelas, Liceo y Jardines Junji de la Comuna de CoihuecoSuministro de ferretería para Daem, Escuelas, Liceo y Jardines Junji de la Comuna de Coihueco, segun orden de pedido N°760 para escuelas de la Comuna y Daem $ 401.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.928 $ 401.928
Total Neto $ 401.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.366
TOTAL OC $ 478.294