Orden de Compra. Nº2366-541-AG24 " SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS - MEMO N°898 / Compra ágil: 2366-451-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2366-541-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS - MEMO N°898 / Compra ágil: 2366-451-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
Comuna Arica
Impuesto 54150
Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor En Carmen
Razón Social CARMEN CATHERINA ZAPATA LEIVA
R.U.T. 11.465.997-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal En Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalSERVICIOS DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS PARA EL DÍA 15 DE JULIO 2024 EN FACSAL - UTA: 4 A 5 MESAS, 4 A 5 MANTELES DEL TAMAÑO DE LAS MESAS, 2 PERSONAS PARA LA ATENCION; VAJILLA Y COPERIA ACORDE AL NUMERO DE PERSONAS, ADORNOS SEGUN LAS MESAS SOLICITADAS, BOCADILLOS DULCES Y SALADOS, BEBESTIBLES FRIOS Y CALIENTES.  $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
Total Neto $ 285.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.150
TOTAL OC $ 339.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.895.558-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.384.459-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 17.553.200-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 11.465.997-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 8.999.510-8 Ver adjunto