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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
963423-2539-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE ESMALTE AL AGUA PARA VF/LOS CIPRESES 28 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar Arica |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Arica
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R.U.T. |
61.980.850-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Arica
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R.U.T. |
61.980.850-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa María 2325, Arica |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
15554,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa María 2325, Arica |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
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R.U.T. |
79.889.650-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211701
| Esmaltes | 4 | Unidad | ESMALTE AL AGUA SEMIB GL B/B PINTAMAX | ESMALTE AL AGUA SEMIB GL B/B PINTAMAX |
$ 20.467,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.868
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$ 81.868
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Total Neto
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$ 81.868
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.555
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$ 97.423
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.