1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3962-1249-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-460-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
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R.U.T. |
69.170.200-6 |
Dirección de Facturación |
Rosas 160, Santa Bárbara |
Comuna |
Santa Bárbara
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Impuesto |
28969,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Rosas 160, Santa Bárbara |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DESIMARK PUBLICIDAD |
Razón Social |
DESIMARK PUBLICIDAD SPA
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R.U.T. |
76.793.975-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DESIMARK PUBLICIDAD |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101502
| Publicidad en carteles | 2 | Unidad | Banner con ojetillos de 100x200 cm | Banner con ojetillos de 100x200 cm |
$ 35.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.800
|
$ 71.800
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49101704
| Galvanos | 3 | Unidad | Galvano grabado madera flama con caja y bolsa | Galvano grabado madera flama con caja y bolsa |
$ 26.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.670
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$ 80.670
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Total Neto
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$ 152.470
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.969
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$ 181.439
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.