Orden de Compra. Nº1216077-155-SE24 "ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE 1216077-1-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216077-155-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE 1216077-1-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1216077-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de compra Corporacion Aquisiciones
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 65.057.429-K
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 65.057.429-K
Dirección de Facturación O'Higgins 800
Comuna Cauquenes
Impuesto 1037780
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 800
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Parques Hernan Johnson Ltda.
Razón Social PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA
R.U.T. 78.924.390-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Parques Hernan Johnson Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaservicio de mantención cancha mes de Junio  $ 5.462.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.000 $ 5.462.000
Total Neto $ 5.462.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.037.780
TOTAL OC $ 6.499.780