1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4596-78-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES MANTENCION EN GASFITERIA, ELECTRICAS Y DE ESTUFAS EN ESCUELA LA LOMA, SAN NICOLAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-19-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN |
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN |
R.U.T. |
69.140.801-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 175 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN |
R.U.T. |
69.140.801-9 |
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
Comuna |
*
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Impuesto |
184354,283 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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FACTURA | SE
DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI
LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN |
FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS | CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ
PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE
PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES),
SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturas@educacionsannicolas.cl |
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Proveedor |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
Razón Social |
FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR
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R.U.T. |
14.026.110-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30181512
| Asientos de inodoro | 1 | Global | MATERIALES MANTENCION EN GASFITERIA, ELECTRICAS Y DE ESTUFAS EN ESCUELA LA LOMA, SAN NICOLAS | 6 UNIDADES DE SILICONA ALTA TEMPERATURA TUBO, EN COTIZACION N°66979 SE DETALLA LISTADO Y CANTIDAD DE PRODUCTOS REQUERIDOS. |
$ 970.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 970.286
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$ 970.286
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Total Neto
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$ 970.286
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 184.354
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$ 1.154.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.