Orden de Compra. Nº1058078-1900-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1058078-914-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058078-1900-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1058078-914-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármarcos
Razón Social Hospital San José de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5439
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación ohiggins 551 melipilla region metropolitana
Comuna Melipilla
Impuesto 24510
Dirección de Envío de la Factura ohiggins 551 melipilla region metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas300Unidad 225-5007 SABANA ABSORBENTE NO ADHESIVA 225-5007 SABANA ABSORBENTE NO ADHESIVA $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
Total Neto $ 129.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.510
TOTAL OC $ 153.510


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 84.609.600-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.625.950-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.741.502-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.852.607-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto