Orden de Compra. Nº3179-177-CM24 "PROYECTO SUBCOM. CABO 2° ANSELMO TAPIA SILVA -FNDR "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3179-177-CM24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra PROYECTO SUBCOM. CABO 2° ANSELMO TAPIA SILVA -FNDR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Quilín 1500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.005 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Calle Quilín 1500
Comuna Macul
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Quilín 1500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MELMAN Spa
Razón Social MELMAN SPA
R.U.T. 96.882.140-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MELMAN Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-3-LR23
COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO1 (1964334) COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO(1964334) COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 6.812.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.812.040 $ 6.812.040
Total Neto $ 6.812.040
Descuento $ 1.362.408
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.449.632

Justificación de exención de impuesto