Orden de Compra. Nº2585-3468-AG25 "ADQ DE MATERIALES PARA HABILITAR OFICINA EN 2do PISO EDIFICIO CONSISTORIAL,MEMO N°20,ADMINISTRACION,REC IMA, PROVIENE DE compra ágil: 2585-271-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-3468-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES PARA HABILITAR OFICINA EN 2do PISO EDIFICIO CONSISTORIAL,MEMO N°20,ADMINISTRACION,REC IMA, PROVIENE DE compra ágil: 2585-271-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 304090,44
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes3GalónESMALTE SINTETICO COLOR GRIS PERLA  $ 26.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.126 $ 78.126
31161511
Tornillos de apriete1CajaTARUGO NYLON C/TOPE M-8 15 U  $ 2.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.313 $ 2.313
31161511
Tornillos de apriete1CajaTORVOLC CRS PN 6X1 5/8 BAL 600  $ 8.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.328 $ 8.328
31161511
Tornillos de apriete1CajaAUTOP C/LEN PBZ 8X1/2 100 U  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44121708
Marcadores1UnidadJGO TIZALINEA C/TIZA 2P STANLE  $ 8.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.513 $ 8.513
30181508
Tabiques de aseos9UnidadTABIGAL MONTAJE DE 60 X 38 X 05 X 2,4  $ 1.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.724 $ 14.724
30181508
Tabiques de aseos2UnidadTABIGAL CANAL 61 X 20 X 05X3  $ 1.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.078 $ 3.078
30181508
Tabiques de aseos6UnidadGYPLAC ST BR 10MM 1,20X2,40  $ 6.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.016 $ 38.016
39121103
Paneles20UnidadPANEL LED EMP CIRCULAR 18W LC  $ 2.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.980 $ 51.980
39121103
Paneles10UnidadTUBO LED UNIP T8 16 W 1550L LN  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.730 $ 37.730
39121103
Paneles100UnidadAMP LED A 60 CLASICA 9W LF E-27  $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.900 $ 126.900
24121802
Latas de pintura o barniz2UnidadBARNIZ MAR CAOBA CERES 1 GL  $ 21.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.226 $ 43.226
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadAGUARRAS MINERAL DE 5 LT  $ 8.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.280 $ 26.280
44101707
Corcheteras2UnidadENGRAPADORAS TR45K  $ 18.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.462 $ 37.462
12352310
Siliconas5UnidadSILICONA AGOREX 700 BA/CO BCO  $ 2.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.275 $ 13.275
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO NAT 50 MM 18 CM  $ 5.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.650 $ 52.650
31211904
Brochas10UnidadBROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2  $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.090 $ 12.090
31201602
Pastas1UnidadPASTA MURO T15 TOPEX 24KG  $ 13.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.251 $ 13.251
31181701
Juntas1UnidadCINTA 50MMX45MT FIBRA CEMENTO  $ 1.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.936 $ 1.936
10161511
Pinos2UnidadPINO DIM SECO 2X2 3,2M  $ 2.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.762 $ 5.762
31162301
Perfiles de montaje3UnidadESQUI MET DE 30X30MM PERF DE 2,40 M  $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.154 $ 2.154
31261501
Cubiertas y cajas de plástico5UnidadCONTENEDORES CON TAPA Y RUEDAS DE 240 LT  $ 54.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.265 $ 272.265
30201803
Unidades para contenedores15UnidadBASURERO TAPA VAIVEN GRIS 15 L  $ 7.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.595 $ 119.595
31211507
Pinturas en aerosol5UnidadSPRAY NEGRO BRILLANTE DE 400 ML  $ 4.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.850 $ 22.850
31201601
Adhesivos químicos2UnidadADHESIVO TOPEX 60 1/4GL  $ 12.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.722 $ 24.722
12352310
Siliconas2UnidadAGOREX COLA PROFESIONAL 1/2 KG  $ 2.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.482 $ 4.482
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA DE MADERA N°120  $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
46171501
Candados2UnidadCANDADO ODIS B40X3 LLAVES IG  $ 21.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.866 $ 42.866
27111508
Sierras1UnidadARCO SIERRA P/METAL 12P+3HJ BA  $ 3.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.928 $ 3.928
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares2UnidadCAVE BOND 5 KGS  $ 22.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.114 $ 44.114
39121103
Paneles30PackPACK3 AMP LED GU10 4W LF  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.190 $ 113.190
31161511
Tornillos de apriete1PaqueteAUTOP HEX GOL/NE 12X2.1/2 100 U  $ 7.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.341 $ 7.341
11101506
Yeso1SacoYESO SUPER VOLCAN SACO 25 KG  $ 6.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.126 $ 6.126
31162801
Asideros o pomos2SachetSET POMOS 3D 1B  $ 23.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
31211701
Esmaltes5TinetaESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 62.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.535 $ 311.535
Total Neto $ 1.600.476
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.090
TOTAL OC $ 1.904.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.