Orden de Compra. Nº2200-396-AG24 "CILINDROS DE GAS LICUADO - UGA - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-225-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-396-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CILINDROS DE GAS LICUADO - UGA - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-225-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1393
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Temuco Coffee Break
Razón Social MERIDIANO SUR SPA
R.U.T. 76.754.713-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Temuco Coffee Break
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111802
Tanques o botellas de aire o gas9UnidadCilindro de gas licuado normal de 05 KG. Se adjunta imagen referencial.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
24111802
Tanques o botellas de aire o gas8UnidadCilindro de gas licuado normal de 11 kg. Se adjunta imagen referencial.   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
24111802
Tanques o botellas de aire o gas17UnidadCilindro de gas licuado normal de 15 kg. Se adjunta imagen referencial.   $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 986.000 $ 986.000
Total Neto $ 1.706.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.706.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.536.461-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.804.805-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.804.805-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.754.713-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.