Orden de Compra. Nº450-44-AG25 "MATERILAES DE LIBRERIA ACTIVIDADES PROGRAMA ACTIVATE EN VACACIONES OLN generada por invitación a compra ágil: 450-33-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-44-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERILAES DE LIBRERIA ACTIVIDADES PROGRAMA ACTIVATE EN VACACIONES OLN generada por invitación a compra ágil: 450-33-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144.05.06.003.003 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 32485,63
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Beatrise Ximena
Razón Social BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T. 9.753.610-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina3UnidadCAJA DE LAPICES HEXAGONALES DE 12 UNIDADES  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
14121503
Cartulina3UnidadCAJA DE TEMPERA XL PROARTE 12 UNIDADES  $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
14121503
Cartulina3UnidadCAJA DE 12 CRAYONES DE COLOR TORRE   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
14121503
Cartulina1UnidadBOLSA DE GLOBOS LISOS DE 50 UNIDADES  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
14121503
Cartulina5UnidadPLASTILINA JUMBO FABER CASTELL 12 COLORES  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.805
14121503
Cartulina1UnidadSET ADHESIVO EN BARRA DE 21GRS X 12 UNIDADES  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
14121503
Cartulina10UnidadTIJERA ESCOLAR DE 13 CMS COLORES NEON  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14121503
Cartulina2UnidadPISTOLA ELECTRICA DE SILICONA CALIENTE DE 60W BARRA DE 165 CMS  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806
14121503
Cartulina2UnidadSILICONA TRANSPARENTE 10 BARRAS ARTEL DE 25 CMS  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
14121503
Cartulina5UnidadGOMA EVA ARTE COLOR DE 6 PLIEGOS 6 COLORE DE 24 X 33CMS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14121503
Cartulina3UnidadBOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CAJA ROJA  $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.166 $ 20.166
14121503
Cartulina2UnidadBOLSA DE ALGODON HIDROFILO PRENSADO  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722
14121503
Cartulina3UnidadPACK 2 ESPEJOS CON AUMENTO X 10 LUPA INDIVIDUAL  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
14121503
Cartulina3UnidadSET DE PLATOS LUNARES AZUL DE 10 UNIDADES  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
14121503
Cartulina3UnidadVASO DESECHABLE BICOLOR 500CC X 10 UNIDADES  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
14121503
Cartulina5UnidadSETBDE CARTULINA DE COLORES 18 HOJAS, 17 COLORES (26,5 X 37,5 CMS)  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.805
14121503
Cartulina5UnidadBLOC DE DIBUJO GRANDE 99/1/4 DE 20 HOJAS  $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14121503
Cartulina3UnidadSET DE DESTACADORES MAXI ARTEL  $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.343 $ 11.343
Total Neto $ 169.977
Descuento $ 0
Cargos $ 1.000
IVA  19  % $ 32.486
TOTAL OC $ 203.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.